OPINI AUDIT DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE YANG MENGALAMI PENURUNAN OPINI AUDIT) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    NULL

OPINI AUDIT DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE YANG MENGALAMI PENURUNAN OPINI AUDIT)


Pengarang

YOPI ZUFADLIN - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

0801103010051

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2015

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dan untuk mengetahui bagaimana peran penerapan sistem pengendalian intern untuk dijadikan dasar bagi auditor BPK dalam memberikan opini audit kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari rangkuman hasil wawancara dan observasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumen serta analisis data yang digunakan dengan metode analisis data Miles dan Huberman yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah pada penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Lhokseumawe telah diterapkan dengan baik, namun masih perlu adanya pengawasan yang baik dikarenakan beberapa kelemahan yang ditemukan terkait dengan penerapan pengendalian intern, (2) penerapan sistem pengendalian intern yang telah diterapkan pada tahun 2010 telah maksimal, namun pada tahun 2011 penerapan sistem pengendalian intern menurun menjadi kurang baik.

Kata Kunci: sistem pengendalian intern, pemerintah kota, opini audit
?
ABSTRACT

This research was conducted to determine how internal control system in Lhokseumawemunicipality and to find out how the implementations of internal control system as the basis for BPK in giving auditor opinion for Lhokseumawe municipality. The research is a descriptive research.
Types of used data in this study were primary and secondary data, obtained from the summary of interview and observation and also from financial report in Lhokseuamwe municipality as the research object. In collecting the data, the researcher used observation,documental, and did interview. Then, the researcher analyzed the obtained data by using Miles and Huberman data analysis to answer the problems of this study.
The results of this research shows that (1) In spite of the implementation of internal control system in Lhokseumawe government has been well implemented, a good supervision is still needed. This is happened, because some weaknesses has been found which is related with the implementation of internal control, (2) the internal control system has been implemented to the fullest since 2010. However, in 2011 it has decreased.


Keywords: internal control, municipality, audit opinion.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK